內部審計資料清單(2)
來源:京審 作者:李老師 點擊:
次 時間:2010-01-26 14:15
24、清產(chǎn)核資專項審計報告
說明:內審期間內
25、財務會計制度及相關內部控制制度
說明:含企業(yè)會計制度、會計核算辦法、內部管理制度
26、關聯(lián)方關系及其交易情況、會計政策變更、會計估計變更及原因說明
27、單位組織結構框架圖
28、股東會、董事會重大決議等文件,重大訴訟、重大違紀事項、重要會議記錄
說明:內審期內
29、上級部門對企業(yè)檢查的處理、通知文件
其他備 查 類 資 料
30、其他重要經(jīng)濟合同
說明:含租賃、貸款、保證保險、許可權、委托管理、長期投資、購銷、專有技術等
31、工程承包合同
32、招投標文件
33、總、分包合同
34、工程預算及決算書
35、轉讓房地產(chǎn)有關資料
說明:商品房銷售合同副本、工程施工結算單等
36、銷售情況匯總表
37、涉及收入、成本的所有合同
38、房屋銷售明細清單
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